|
|
Faktúra |
67/2025
|
toner
|
61,50 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
Magic Print s.r.o. |
|
23.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
123/2025
|
toner
|
196,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Magic Print s.r.o. |
|
02.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
94/2025
|
servisná práca
|
110,70 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
Magic Print s.r.o. |
|
29.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
93/2025
|
servisná práca
|
73,80 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Magic Print s.r.o. |
|
24.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
63/2025
|
toner
|
61,50 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Magic Print s.r.o. |
|
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
XEROX WORK CENTER 7535 toner
|
432,00 |
s DPH |
172024
|
|
26.11.2024 |
Magic Print s.r.o. |
|
28.11.2024 |
30.11.2024 |
|
|
Faktúra |
69/2023
|
telefonové služby
|
18,79 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
10.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
92023
|
kontrola požiarnych hydrantov
|
|
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
PYROKOM spol.s r.o. |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72/2023
|
záloha vodné
|
31,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
ZVS, a.s. |
|
22.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
71/2023
|
tlačivá pre ZUŠ
|
70,80 |
s DPH |
22023
|
|
10.08.2023 |
ŠEVT, a.s. |
|
10.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
70/2023
|
vykonávanie služieb zodp.os. (GDPR)
|
24,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
ITAK, s.r.o. |
|
10.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
12018
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
68/2023
|
elektrická energia
|
301,75 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
ZSE Energie |
|
21.05.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
67/2023
|
záloha na plyn
|
5 394.00 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
SPP, a.s. |
|
22.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
74/2023
|
obhliadka napojenia prípojky
|
45,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
ZVS, a.s. |
|
30.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
66/2023
|
služby PO a BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
Szeif Barnabáš |
|
10.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
65/2023
|
internetové služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
TOMANET s.r.o. |
|
10.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
64/2023
|
tlačivá pre ZUŠ
|
72,38 |
s DPH |
22023
|
|
13.07.2023 |
ŠEVT, a.s. |
|
26.07..2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
63/2023
|
záloha vodné
|
31,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
ZVS, a.s. |
|
12.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
73/2023
|
kontrola požiarnych hydrantov
|
392,28 |
s DPH |
92023
|
|
21.08.2023 |
PYROKOM spol.s r.o. |
|
30.08.2023 |
31.08.2023 |