Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 82021 doprava žiakov s DPH 16.06.2021 ROMY, s.r.o. 25.06.2021
Objednávka 122021 náhradná čiastka kop.stroja s DPH 14.10.2021 Magic Print s.r.o. 31.10.2021
Objednávka 132021 preventívna prehliadka a servis plynových zariadení s DPH 15.10.2021 GAS-MOUNT, s.r. o. 31.10.2021
Objednávka 152021 TESCO poukážky 1 000.00 s DPH 23.11.2021 TESCO STORES SR, a.s. 23.11.2021
Objednávka 112021 súčiastky hudobných nástrojov s DPH 09.09.2021 ANDREA SHOP 10.09.2021
Objednávka 1420201 vysaváč s DPH 16.11.2021 ROBOT WORLD 19.11.2021
Objednávka 162021 Slovenská vlajka s DPH 29.11.2021 TIFAN TEX, s.r.o.. 30.11.2021
Objednávka 172021 tonery s DPH 08.12.2021 Magic Print s.r.o. 10.12.2021
Objednávka 182021 dezinfekčné potreby 420,00 s DPH 21.12.2021 Tibor Mészáros - COLORIX 22.12.2021
Objednávka 192021 WIFI router, antivírus ESET s DPH 22.12.2021 Zoltán Heizer 22.12.2021
Objednávka 202021 školské potreby, kancelárske potreby 1 500,00 s DPH 22.12.2021 Eva Sebőková - AFIX 22.12.2021
Faktúra 76/2021 doprava žiakov 204,00 s DPH 82021 15.07.2021 ROMY, s.r.o. 20.07.2021 30.07.2021
Faktúra 77/2021 záloha na elektrinu 238,00 s DPH 08.07.2021 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 06.08.2021 31.08.2021
Faktúra 78/2021 internetové služby 20,00 s DPH 02.08.2021 TOMANET s.r.o. 06.08.2021 31.08.2021
Faktúra 133/2021 školské potreby, kancelárske potreby 1 500.00 s DPH 202021 22.12.2021 Eva Sebőková - AFIX 27.12.2021 27.12.2021
Faktúra 131/2021 dezinfekčné potreby 420,00 s DPH 182021 22.12.2021 Tibor Mészáros - COLORIX 27.12.2021 27.12.2021
Faktúra 42/2022 internetové služby 20,00 s DPH 02.05.2022 TOMANET s.r.o. 12.05.2022 31.05.2022
Faktúra 29/2022 záloha vodné 31,00 s DPH 10.03.2022 ZVS, a.s. 10.03.2022 24.03.2022
Faktúra 17/2022 elektrická energia 470,77 s DPH 04.02.2022 ZSE Energie 18.02.2022 25.02.2022
Objednávka 22022 tonery CANON 054 67,90 s DPH 07.02.2022 T end J Invest s.r.o. 10.02.2022
zobrazené záznamy: 181-200/1050