|
|
Faktúra |
118/2021
|
publikácia RAABE
|
35,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. - Odborné nakladateľstvo |
|
10.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
162021
|
Slovenská vlajka
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
TIFAN TEX, s.r.o.. |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
152021
|
TESCO poukážky
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
TESCO STORES SR, a.s. |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
116/2021
|
preventívna prehliadka a servis plynových zariadení
|
414,00 |
s DPH |
132021
|
|
23.11.2021 |
GAS-MOUNT, s.r. o. |
|
23.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
117/2021
|
publikácia RAABE
|
41,75 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. - Odborné nakladateľstvo |
|
23.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
1420201
|
vysaváč
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
ROBOT WORLD |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
115/2021
|
vysaváč
|
299,00 |
s DPH |
142021
|
|
16.11.2021 |
ROBOT WORLD |
|
19.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
114/2021
|
záloha vodné
|
31,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
ZVS, a.s. |
|
12.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
113/2021
|
publikácia RAABE
|
42,39 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. - Odborné nakladateľstvo |
|
12.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
112/2021
|
vykonávanie služieb zodp.os. (GDPR)
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
ITAK, s.r.o. |
|
12.11.2021 |
30.11.0201 |
|
|
Faktúra |
111/2021
|
elektrická energia
|
349,42 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
ZSE Energie |
|
12.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
110/2021
|
záloha na plyn
|
1 457.00 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
SPP, a.s. |
|
12.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
109/2021
|
telefonové služby
|
18,79 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
|
12.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
107/2021
|
služby PO a BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Szeif Barnabáš |
|
12.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
132021
|
preventívna prehliadka a servis plynových zariadení
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
GAS-MOUNT, s.r. o. |
|
|
31.10.2021 |
|
|
Objednávka |
122021
|
náhradná čiastka kop.stroja
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
106/2021
|
náhradná čiastka kop.stroja
|
30,00 |
s DPH |
122021
|
|
14.10.2021 |
Magic Print s.r.o. |
|
28.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
105/2021
|
záloha vodné
|
31,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
ZVS, a.s. |
|
14.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
104/2021
|
aSc Agenda Komlet pre ZUŠ 2022
|
229,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. |
|
14.10.2021 |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
103/2021
|
vykonávanie služieb zodp.os. (GDPR)
|
24,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
ITAK, s.r.o. |
|
14.10.2021 |
28.10.2021 |